集團(tuán)新聞
時(shí)間:2024-01-12
1月10日,省旅投集團(tuán)組織各二級(jí)子公司召開2023年度內(nèi)部審計(jì)工作會(huì),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在二十屆中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上的重要講話精神、省審計(jì)廳及省國資委對(duì)審計(jì)整改和違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作要求,總結(jié)2023年度審計(jì)工作開展情況。
2023年集團(tuán)各級(jí)審計(jì)部門均按計(jì)劃完成年度工作,但仍存在審計(jì)力量不足、難以追責(zé)等問題,與會(huì)人員討論并提出多項(xiàng)優(yōu)化審計(jì)力量、落實(shí)審計(jì)整改、推動(dòng)審計(jì)追責(zé)的建議:一是編寫審計(jì)手冊(cè),提高審計(jì)質(zhì)量;二是建立審計(jì)問題負(fù)面清單,遏制越界行為;三是通報(bào)審計(jì)典型案例,加強(qiáng)警示作用;四是優(yōu)化數(shù)字化審計(jì)問題跟蹤系統(tǒng),動(dòng)態(tài)分析整改效果;五是向被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人出具整改落實(shí)函,壓實(shí)主體責(zé)任;六是推動(dòng)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),強(qiáng)化事中監(jiān)督效果。
會(huì)議強(qiáng)調(diào),推動(dòng)實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作“四個(gè)統(tǒng)一”,統(tǒng)一審計(jì)計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)全盤部署;統(tǒng)一審計(jì)方法,提升審計(jì)質(zhì)效;統(tǒng)一力量調(diào)配,優(yōu)化審計(jì)資源;統(tǒng)一審計(jì)規(guī)范,夯實(shí)制度基礎(chǔ)。審計(jì)整改工作一要做到“三個(gè)明確”,明確主體責(zé)任、明確監(jiān)督責(zé)任、明確考核責(zé)任,將審計(jì)整改結(jié)果納入績(jī)效考核,提高整改成效;二要把牢“四個(gè)緊盯”,緊盯責(zé)任落實(shí),確保整改到位;緊盯整改臺(tái)賬,跟蹤落實(shí)整改;緊盯通報(bào)監(jiān)督,強(qiáng)化警示宣傳;緊盯成果運(yùn)用,擴(kuò)大審計(jì)影響。
集團(tuán)總經(jīng)理助理、審計(jì)部部長(zhǎng)呂宏主持會(huì)議。各二級(jí)子公司內(nèi)審工作協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)審計(jì)部工作人員參加會(huì)議。